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SupplyCore
회계 · 6 min

유통업체를 위한 다중 관할권 회계: 알아야 할 사항

퀘벡, 온타리오, 뉴욕, 유럽에서 판매하기 — 각 관할권에는 고유한 세금 제도가 있습니다. 길을 잃지 않는 방법을 소개합니다.

캐나다: 주별 GST, QST, HST

캐나다에서는 GST(5%)가 모든 곳에 적용됩니다. QST(9.975%)는 퀘벡에서 추가되며, HST는 여러 주에서 두 가지를 대체합니다(온타리오 13%, 뉴브런즈윅 15%…). 앨버타 고객에게 판매하면 5%만 과세되지만, 토론토로 판매하는 동일한 거래는 13%입니다.

소프트웨어는 배송 주소와 제품 유형을 모두 기준으로 관할권을 자동으로 판단해야 합니다(일부 카테고리는 면세). 면세 증명서(재판매, 정부)는 저장되고 검증 가능해야 합니다.

미국: 50개 주, 50개 제도

미국에서는 각 주마다 판매세(sales tax)가 있으며(일부 시/카운티는 자체 세율을 추가), 뉴욕 8.875%, 플로리다 6%, 오리건 0%, 캘리포니아 7.25% + 지방세입니다.

더 나쁜 것은, Wayfair 판례(2018)에 따라 한 주에서 판매 기준(대개 10만 달러 또는 200건 거래)을 넘으면 판매세를 징수해야 합니다. 소프트웨어는 주별로 이러한 기준을 추적하고 넥서스(nexus)에 근접할 때 경고해야 합니다.

국제: 유럽 VAT, IVA, GST

유럽에서 판매하나요? VAT는 17%(룩셈부르크)에서 27%(헝가리)까지 다양합니다. 멕시코: IVA 16%. 호주: GST 10%. 브라질: 주별로 변동하는 ICMS + IPI + PIS + COFINS.

이러한 관할권의 경우 SupplyCore의 Multinational 요금제가 관할권별로 세금을 자동으로 라우팅합니다. 3개국 이상에서 운영한다면 필수적입니다. 그렇지 않으면 회계사가 매달 이 작업을 수작업으로 처리하게 됩니다.

제출 준비가 된 정기 보고서

계산을 넘어 보고서를 작성해야 합니다: 분기별 GST/QST, 주별 판매세 신고, 유럽 VAT 신고. 소프트웨어는 이러한 보고서를 기관이 요구하는 형식(CSV, PDF, 때로는 XML)으로 생성해야 합니다.

SupplyCore는 이러한 보고서를 원클릭으로 생성하고, 회계사나 자동 신고 솔루션(Avalara, TaxJar, Stripe Tax)으로 내보낼 수 있게 해줍니다.